Здравейте, описвам възможно най-кратко и точно казуса, ще съм благодарна на всички, които напишат мнение! Българска фирма, регистрирана по ДДС в Унгария ползва услугите на куриерска фирма на територията на Унгария. Уточнение: стоката на българската фирма е в склад на куриерската фирма, на територията на Унгария. Куриерската фирма издава фактура за двете услуги /наем и куриерски услуги/ на унгарския VAT номер на българската фирма, с начислено ДДС. След няколко дни счетоводителят ни в Унгария иска тази ф-ра да бъде анулирана и да се издаде същата, но на българския ДДС-номер, без начислено ДДС.
/обяснението е, че фирмата няма дейност на територията на Унгария/
Според мен първият вариант на фактуриране е верен, но споровете продължават втора седмица... Много моля за мнение или разяснение къде бъркам или съм се подвела, за да прочета и изясня. Предварително благодаря!