Здравейте колеги!
Във фирмата възникна следния казус:
След проверка от НАП беше установено несъответствие, а именно изписани в повече материали за производството на продукция / в случая варов разтвор/.
Въз основа на тяхна покана трябва да коригираме СД по ДДС за м.12.2018 , като трябва да увеличим стойността на приходите и съответно да начислим и доплатим ДДС.
Също така трябва да коригираме и ГДД по чл.92
Изчетох ЗДДС и доста информация за корекция на ДДС за минал период,но
ако някой се е сблъсквал с подобен казус ще се радвам да даде съвет как трябва да се случат нещата.
Хубав Ден!