Здравейте,
Установихме, че в системата ни е допусната техническа грешка и от януари до април имаме декларирани фактури за продажби с грешен ДДС номер на няколко клиента. Тъй като за пръв път се налага да пиша уведомление до НАП по чл. 126, ал. 3, т. 2, моля за съвет как се процедира в такива случаи и какви документи се прилагат към уведомлението.