Здравейте, наш клиент се обади , че до него е достигнала чак сега фактура по банка от м .януари, която фактура е платил на датата на издаване на фактурата по проформа , но съответно сега техническият ръководител им е дал фактурата и сега виждат , че е на грешна фирма.
Какъв е реда за сторниране на тази фактура?
Мога ли сега в месец април да взема тази с грешният булстат с - и съответно тази с верният с +?Или се издава протокол за това събитие?