Аванс по фактура с договор

11.08.2022, 15:26 2040 3

11.08.2022, 15:26
Публикации: 51 / 2
Здравейте,

моля за съвет дали правилно са осчетоводени фактурите
Продаваме пшеница, без ДДС е. Цялото количество е кажем за сумата от 200 лв. Имаме авансово плащане по  договор 90%.
Издаване на фактури
фактура 1
аванс по договор 150 лв   сметки 411/402 със 150 лв
фактура 2
доставяне на допълнително количество 50 лв  сметки 411/701 50 лв
фактура 3
аванс по фактура 1 (200-150) =50лв с-ки 411/701-200 лв
                                                                                    402 (-150) лв
и фактура 3 е със сумата за доплащане. Като фирмата е длъжна да си начисли протоколи.


Благодаря предварително за отделеното време.






                                                                                   
#1 | 11.08.2022, 15:32
Публикации: 13 / 3
Така както го представяте, цялото количество не е за 200лв, а за 250. Ако е така, контировките изглеждат наред. Въпреки, че ако е по един договор, аз бих започнала да приспадам аванса още при фактура 2. 411/701 50лв
                                    /402-50лв
фактура 3: 411/701 200лв
                           /402-100лв 
Реално, ефекта е един и същ.
#2 | 12.08.2022, 09:42
Публикации: 47 / 7
Здравейте, ето малко разсъждения от мен:
1.   „аванс по договор 150 лв   сметки 411/402 със 150 лв” т.е. имате договор за продажба, без да прехвърляте собственост до момента на окончателно плащане ли? И имате постъпление от 150лв по договора. Данъчното събитие е получаването на аванса и във фактурата отразявате само него.
2.   „фактура 2
доставяне на допълнително количество 50 лв  сметки 411/701 50 лв
"
Като се има предвид т.1 в която е аванс, това допълнително количество от къде идва? Ако измените договора, но нямате друго плащане освен горното защо е тази фактура?
Точно тази фактура Ви обърква.
Обиктовено след аванс от порядъка на 80-90% започва извозване на зърното. И винаги ще имате фактура- дебитно или кредитно, защото курса на последния камион трябва да се запълни или остава безсмислен. Затова и аванса е малко по-малко от окончателното.
Затова:
Дт Пар.средства/Кт Клиенти със сумата на авансовото плащане;
Дт Клиенти/Кт Кл.аванси – за колкото авансови плащания имате по договора, до пет дни от датата на постъплението, издавате фактура с  текст „ аванс по договор№….”.
Дт Клиенти /Кт черв. Кл.аванси -с общата сума на авансовите плащания и
                        Кт Приходи – със сумата на окончателната фактура,
А тя самата изглежда така
1.Приспадане на аванси по Договор№ ..…………    с минус общата сума на авансовите плащания ………… ;
2.Пшеница рек….   ……………………..плюс цялото извозено количество и цена, която във вашия случай е за 250лв.
Ако имате плащане на 100%(в текстовете на договорите "авансово", т.е. преди доставка :smile1:) четете договора - прехвърля ли се собственост? Ако е пусната отначало фактура за цялото количество (често е точно така) и после са ви платили 80% значи имате частично плащане по фактура; то след окончателно извозване коригирате с дебитно/кредитно количеството в тази фактура.
#3 | 12.08.2022, 09:56
Публикации: 51 / 2
Благодаря много за подробното описание както по самите фактурите, така и по самият договор.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група