Здравейте, какъв съвет бихте дали по следния казус:
ЮЛНЦ е рег. по ЗДДС и осъществява стопанска дейност. При получаване на фактури с начислено ДДС, дали първоначално на всички да ползва ДДС-то и след това да върне ДДС-то по тези, които касаят нестопанската дейност или още при осчетоводяването на фактурите, те да се разграничават /с ползване на ДДС или без ползване на ДД ?
Пример - закупува тениски и ползва ДДС. Част от тези тениски се продават, а друга част се подаряват /с цел реклама/, което се случва в повече от един месец. Когато се подарят тениските, връща ДДС-то.