Здравейте, темата ми е подобна, но не съвсем
Имаме клиент от САЩ. През м.03.2022 закупува 5 бр. изделия, плаща ги веднага.
Сега решава, че няма да може да ги ползва и ги връща.
Пристигат с фактура за продажба от него, със стойност, на каквато ги е купил.
Митническата декларация е на база фактурата за продажба.
Смятам да издам кредитно известие към моята фактура от м.03. Така ще се вижда надвнесената сума от клиента.
Митническата декларация обработвам както си е.
Пропускам ли нещо?