Здравейте,
имам следният казус, молбата ми е за помощ както за разяснение така и за вид на осчетоводяване. Фирма Х ни издава фактура не на ЕТ, а ни издава фактура на ФЛ за рента 21/22, основание за неначисляване на ДДС чл 45.ал.1 ЗДДС. Понеже тези имоти са на ФЛ а не на ЕТ, имаме договор подписан със фирмата, какво трябва да направим тези фактури не влизат в дневници, къде е редно да се отразят понеже са издадени в месец 12.2022 год?
Благодаря предварително за уточненията и съветите от ваша страна!