Регистрация по ДДС след получени фактури от чужбина. Протоколи по чл. 117 и отразяването им.

31.07.2023, 11:41 533 1

31.07.2023, 11:41
Публикации: 70 / 0
Здравейте!
Фирма е регистрирана по ДДС в началото на месец юли 2023г. на основание чл.100, ал.1 по желание, т.е. първият данъчен период изтича на 31.07.2023г. Проблемът е, че в средата на месец юни /преди регистрацията по ДДС/ има получени фактури за извършени услуги от фирма, регистрирана в Израел, която е начислила ДДС във фактурите. Има също получена фактура или оферта, издадена на някаква платформа от физическо лице, което няма номер по ДДС и е от Франция. До колкото чета закона, оставам с впечатление, че мястото на изпълнение на услугите е в България и следва да се самоначисли ДДС с протокол по чл. 117, който да влезе в двата дневника. Следвало е да се издадат протоколи до 15 дни от датата на възникване на данъчното събитие, но такива не са издадени. Незнам как да процедирам сега. Да издавам ли протоколи и с каква дата? Мога ли да издам протоколите с дата месец юни за да спазя срока или да ги издам с датата на регистрацията по ДДС и да влязат в дневниците за месец юли? Благодаря предварително на отзовалите се!
#1 | 31.07.2023, 11:59
Публикации: 639 / 126
Трябвало е да се регистрирате по чл.97а (или на друго основание) 7 дни преди настъпване на датата на изискуемост на получените услуги.
При това положение не бих издала протоколите с юнска дата (ако въобще ги издам).
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група