Здравейте Колеги, имам нужда от помощ по следния казус: ЮЛ с регистрация по ДДС си купува бус от Швеция. В издадената фактура от шветската фирма има начислено Изходящо ДДС в размер на 25 %. Въпроса ми е когато осчетоводявам фактурата трябва ли да правя протоколи по ВОП.