Здравейте! Клиент от Италия ни предоставя IT ДДС номер за инвойси, за извършване на СМР на обект в Сърбия. Съставям инвойс към италианския клиент с 0% ДДС, но какво следва по-нататък? Дали трябва да осчетоводя инвойса като ВОД или износ, дали направо като услуга? Трябва ли тази сделка да се декларира в Интрастат, стоката остава в трета страна, извън ЕС, но фактурата е издадена към ДДС номер от ЕС?
Предваритлно ви благодаря за помощта!