Колеги, БГ фирма, регистрирана по ДДС прави авансови плащания към френски фирми /регистрирани по ДДС там/ за участие в панаири, изложения и т.н през 2013 г.Някои от авансите са 100 %. Става въпрос не за посещение чрез плащане на билет, вход и т.н., а за наем на търговска площ. По принцип този вид услуги са облагаеми тук, по общото правило с протокол по чл.117, но когато получим услугата / т.е. като се състоят изложенията/. В случая обаче всички френски фирми са ни издали фактури за авансите с начислено френско ДДС. Редно ли е според вас да се плаща френско ддс за този аванс, и как да процедирам с тези фактури, мисля да си ги осчетоводя, без да се отразяват в дневниците, тъй като по нашия закон нямам данъчно събитие за обратно начисляване, и в месеца на изложението да си издам протокол за извършената услуга. Как според вас е редно да постъпя, защото изобщо не съм сигурна, че за платените 100 % аванси ще ми издадат друга фактура през 2013.