Здравейте.
Обърках се тотално с Декларация по чл,55 ал.1 от ЗДДФЛ.
ЕТ ползва помещение под наем, което е етажна собственост. При подававане на декларацията за 1-во тримесечие, посочих данъка на р.2 . След като получих протокола за приета декларация ,се обадих на 070018700 , като споделих че данъка съм отразила на р.2 тъй като попада в чл.38 т.11. Казаха ми, че трябва да подам коригираща и да го впиша на р.1, тъй като много ясно е записано "доходи от наем".Подадох нова с попълнен р.1. За второ тримесечие подадох, като отразих данъка на р.1, което мисля , че е грешка.
и ако данъка е следвало да се отрази в т.2 незнам каква е процедурата за изправяне. Освен това сега трябва да подам и за 3-то тримесечие и изобщо не съм наясно, в коя точка да отразя удържаният данък.
Благодаря Ви предварително.