Здравейте!
Идвам с питане, защото не мога да осмисля казуса си.
Разполагам с влакови билети от командировка на управител, която е била в страна от ЕС. Тези билети са му били изплатени като дневни командировъчни.
Обаче сега от приемащата страна ми искат билетите, незнайно защо. Като...искат сумата на билетите да бъде включена във фактурата за този месец, която ще издадем поради извършена услуга.
Аз питам: 1.имам ли законово позволение и правилно ли е да правя това нещо?!
2. проблем ли е, че веднъж тези пари са платени като дневни, пък сега ще ги пиша във фактура? Да не стане тъй, че после да не признаят разходите за командировка./макар че мисля си дневните пари не подлежат на доказване с документи/.
И нещото, което най-силно ме смущава е, че в билетите има два вида начислен данък- 6% и 25%. След бърз прочит разбрах,че единият е ДДС-то, а другият е данък върху услугите.
Българската фирма работи по чл.21,ал.2 от ЗДДС. В досега издаваните фактури съм писала основанието за неначисляване на ддс + обратно начиславане.
Ами сега? В този случай с билетите? Как да го направя изобщо? Имат ли място те в първичния документ?
P.S.Командировката е била септември месец, респективно оттогава и билетите.
Моля, за помощ! Много ми е неясна ситуацията...