СОЛ в ЕООД фактурира билет за разход за обучение /обучението е в България и доставчика по услугата е българска фирма регистрирана по ДДС/ /информативен курс за био-масла, които са основният продукт, който се продава във фирмата и се организира от основния доставчик на фирмата/.
Чета чл. 229, 234 и 235 от КТ и не намирам този случай сред изброените. Ако това е така значи този разход попада под чл. 23 ал. 2 от ЗКПО и трябва да преобразувам в края на годината. Ще се радвам на странично мнение.