в СД за ДДС за месец юни 2014г в кл.60 имам сума за възстановяване. В следващите два периода ДДс за внасяне, отразен и в кл.50 и кл.71. И в двата периода не е приспадан ДДС. Как да постъпя сега. Да подам искане да ми го възстановят или само с писмо да помоля да ми коригират СД за месец юни. Дайте ми съвет