Фирмата е земеделски производител и е с обратно начисляване на ДДС по чл.163 а, ал.2 от ЗДДС. При осчетоводяване на продажба през м.юли неправилно е отразена сумата в една от клетките на дневника. Минах проверка, възстановено ми е ДДС-то и нямах проблеми заради тази грешка. Според Вас трябва ли да напиша писмо за корекция?