Имам следния въпрос:
Италианска фирма регистрирана по ДДС ми издава ф-ра без ДДС за доставка на стока от трета страна/ Аруба/.Същата стока аз я продавам на Българска фирма, регистрирана по ДДС, преди въвеждането и на територията на България/последната я освобождава на митница-внос/. Издавам ф-ра без ДДС - основание чл.86, ал.3 във връзка с чл.17, ал.2. Тази фактура в коя клетка от дневника по ДДС трябва да отразя ? А доставната ф-ра трябва ли да минава през дневника?