Двама съдружници/съжителстват заедно без сключен брак/, единият от които има ЕТ с рег.по ДДС, с временно прекратена дейност отдават под наем помещение/собственост и на двамата/ на собственото си ООД /също с рег.по ДДС/. В договора наемната цена е определена на 2000 лв годишно, дължаща се поравно на наемодателите, наемателят я заплаща еднократно и изцяло в рамките на годината, за която е ползвано помещението. От тук нататък правим така - м.12 оформяме плащането на наема за годината, като на едното лице издаваме сметка, а другото издава фактура и си внася ДДС-то. Не мога много да разбера текстовете в закона за периодичните доставки, правилно ли е така, както го правим. И друго, искам да начислявам частта от наема за всеки месец с МО, за да не ми се изкривява фин.резултат по месеци през годината. Да не сбъркам обаче с това начисляване. Дали ще се изисква лицето всеки месец да пуща ф-ра и да внася ДДС.