Здравейте. Опитах се сам да стигна до някакъв извод, но не ми се получи.
Издават ни фактура за участие в семинар, която има нулева ставка на ДДС, след което издават и кредитно известие, защото отчитането на разходите за хотела щяло да стане с тяхна фактура(издадена от хотела), а не да фигурира в общия размер на фактурата за семинара.
Ф самата фактура за семинара, липсва основание за неначисляване на ДДС, което ме затруднява в осчетоводяването й, както и на кредитното известие в последствие.
Първоначално мислех да я осчетоводя 609/401, но когато посоча покупка, не виждам какво да посоча като "Операция по ДДС". Наличните ми възможности са: 1. Получени доставки с ВОП, с право на ПДК; 2. Получени доставки по чл. 82 и без право на ДК; 3. Получени доставки с ВОП с право на ЧДК; 4. Годишна корекция чл. 73, ал. 8 и чл. 147 ал. 3; 5. Придобиване при тристранни операции.
Най-лесно е да не посоча тип на сделката, което обаче от своя страна ще доведе до липса на фактурата в дневника за покупките. Не намирам и откъде в Микроинвест да добавя операция по ДДС, но дори и да намеря, не знам на какво основание не е начислен ДДС.
Моля за съвети.