Здравейте,
Имаме следният казус:
Българско дружество получава доставка на стока от немска фирма, която няма DE Ust-ID (VAT-ID), а само "Steuer Nummer" (който номер е различен от VAT-ID).
По местното законодателство немската фирма е регистрирана по ДДС (там всички са регистрирани по принцип, закона позволява малки изключения) и начислява и внася местния ДДС. Съответно, на фактурата, която ни издават има начислен на отделен ред техният 19% ДДС.
От немската фирма твърдят, че те са ОК с тяхното законодателство, тъй като правят по изключение доставка до друга страна в ЕС, и няма нужда да се регистрират за DE VAT-ID. Също, по тази причина на фактурата има изписан само техният "Steuer Nummer" и отказват да впишат нашия ДДС ИН.
От тяхна гледна точка, сделката не е ВОД.
Въпросите е за нас са:
- за бълг. дружество тази доставка това ВОП ли е?
- ако да, как да го декларираме след като немската фирма няма DE-номер
- и пак ако да, имаме ли право на ДК в този случай?
Благодаря на отзовалите се!