Справка за извършено приспадане при изместване на процедурата

08.01.2016, 14:48 5448 8

08.01.2016, 14:48
Публикации: 397 / 9
Здравейте, през м.12 приключва процедура по възстановяване на ДДС, която започна през м.9, а именно:
м.09- възстановяване 29,64 лв
м.10 - възстановяване 1838,36 лв
м.11 - внасяне 92,47 лв / но никъде не съм го приспаднала в декларацията/
м.12 - внасяне 69,01 лв.
Чудя се как да попълня справката за приспадане- от м.10 ли да започна и с каква сума?
#1 | 08.01.2016, 14:51
Публикации: 6721 / 675
ДДС-то за м.11 внесено ли е ефективно?
#2 | 08.01.2016, 14:52
Публикации: 12228 / 2276
Процедурата Ви е приключила с подаването на ноемврийската СД по ЗДДС. От 10.2015 сте в нова процедура , която приключва сега 12.2015.
#3 | 08.01.2016, 15:06
Публикации: 12228 / 2276
Според мене следва да започнете с 10.2015 и с правилната сума за периода на процедурата 1838.36  като първа възникнала сума за периода.
#4 | 08.01.2016, 16:09
Публикации: 397 / 9
Ако напише реалната сума за възстановяване за м.10, къде трябва да се отрази сумата от 92,47,която приспадам? Не е отразена като приспадната в СД за м.11, сега мога ли да го направя или директно в справката за извършеното приспадане?
Предния месец си искахме ДДС-то, без да съобразя, че процедурата се измества, и от НАП също не го забелязаха в началото, но вчера ми звъннаха, че няма как да го възстановят, че процедурата се измества. Чудя се как да го отразя в справката, като има графи само за 3 месеца в нея.
#5 | 08.01.2016, 16:11
Публикации: 6721 / 675
Не получих отговор на въпроса си?
Вие в справката ще посочите само октомври, ноември и декември. ДДС-то за м.09 - с искане по чл.129.
#6 | 08.01.2016, 16:30
Публикации: 397 / 9
Не, не е внесено ДДС-то за м.11
#7 | 08.01.2016, 16:39
Публикации: 6721 / 675
Моето мнение:
1. ДДС-то за м.09.2015 год. - с искане по чл.129 от ДОПК
2. ДДС-то за м.10.2015 год. след като не сте отразили сумата в кл.70 подлежи на внасяне заедно с лихвите за закъсняло плащане (освен ако не са покрили сумата от друг данък)
3. ДДС-то за м.12.2015 год. в размер на 69.01 лв. освен в кл.50 посочвате и в кл.70.
4. Попълвате кл.80 - 1769.35 лв. в СД и справка 6.
#8 | 08.01.2016, 18:24
Публикации: 12228 / 2276
Аз бих погледнала в единната сметка дали имам формирано задължение за ДДС за 11.2015. Ако няма такова нищо не следва да се прави, освен да се подаде нормална справка обр.6 за възстановяване на ДДс за периода 10-12.2015 .
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група