Ако напише реалната сума за възстановяване за м.10, къде трябва да се отрази сумата от 92,47,която приспадам? Не е отразена като приспадната в СД за м.11, сега мога ли да го направя или директно в справката за извършеното приспадане?
Предния месец си искахме ДДС-то, без да съобразя, че процедурата се измества, и от НАП също не го забелязаха в началото, но вчера ми звъннаха, че няма как да го възстановят, че процедурата се измества. Чудя се как да го отразя в справката, като има графи само за 3 месеца в нея.