Здравейте!Питането ми е относно фактурирането на рентата,дадена в натура от зърнопроизводител.Значи миналата година е написана фактура съгласно ведомост за рента с цялото количество на раздадената рента в натура.Т.е. пшеницата е писана по 0.30 лв /кг. и после е начислено ДДС върху тези 0.30 лв,което ЗП е внесъл.А когато е продавал пшеницата на фирми,регистрирани по ДДС,цената пак е 0.30 лв.,но не се начислява и не дължи ДДС.Това ли е правилно или във фактурата с рентата,раздадена в натура,цената трябва да е 0.25 лв и като се начисли ДДС да стане 0.30 лв?На арендодателите,които не са вземали пшеница,рентата им е била изплатена по 0.30 лв/кг.Много моля за отговор и благодаря предварително!