Транзитна операция и ДДС?

28.02.2017, 06:57 3131 4

28.02.2017, 06:57
Публикации: 6 / 0
Здравейте,колеги1Казусът е следният:БГфирма доставя на румънска фирма булдозер,румънската фирма продава белдозера на българска ф-ма,а доставчикът превозва булдозера направо от София например до Варна,където е крайния купувач-№2.Какво става с ДДС-то,кой го начислява и плаща?
#1 | 28.02.2017, 10:58
Публикации: 6411 / 1143
Няма ВОП, няма ВОД, нито дори тристранна операция, а сделката е с място на изпълнение на територията на България съгласно чл. 17.
На практика румънците си купуват нещо тук и трябва да им се начисли наш данък, а те после да издават документи според законодателството им. В зависимост от техните документи, какво следва за получателя, ще продължим да коментираме  :smile1:
#2 | 28.02.2017, 15:32
Публикации: 6 / 0
Благодаря!И аз мислех същото.
#3 | 28.02.2017, 16:08
Публикации: 50 / 2
Няма ВОП, няма ВОД, нито дори тристранна операция, а сделката е с място на изпълнение на територията на България съгласно чл. 17.
На практика румънците си купуват нещо тук и трябва да им се начисли наш данък, а те после да издават документи според законодателството им. В зависимост от техните документи, какво следва за получателя, ще продължим да коментираме  :smile1:

Какъв е тогава случаят, когато бг фирма закупува стока, която се превозва от самата нея / с нает транспорт/ от страна членка на ЕС  и транспорта е директно до страна извън ЕС, на която се фактурира? Какъв документ следва да издаде продавачът и респ. бг фирмата, която притежава МД за износа в страната извън ЕС. Следва ли да се отразят в дневниците получените и издадените фактури?
#4 | 28.02.2017, 16:41
Публикации: 6 / 0
 Продължавам с моя казус!Ако БГ фирмата-доставчик, извърши ВОД на румънската фирма/транспортът е за сметка на румънеца/,след това RO фирма продава ДМА-то на БГ  фирма купувач.За румънеца е ВОД,а за българската е ВОП,с всички съпътствуващи
документи,ЧМР.Първа сделка-бълг.фирма продава /ВОД/на румънска-за бълг.доставчик е ВОД-няма ДДС,за румънската е ВОП-с протокол се самоначислява и се вкл.в двата дневника.При втората сделка-рум.фирма изв.ВОД/няма ДДС/,за бълг.ф-ма е ВОП-спротокл се самоначислява ДДС и се включва в дн. за продажби и в дн. за покупки/ДМА се използува в основната д-ст на бълг.ф-ма.Българските фирми са различни като контрагенти.Предварителн о благодаря :smile1:
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група