Здравейте, имам следният случай:
Фирма подава заявление за доброволна регистрация по ДДС от м.02/2017 г. В същата през м. 12/2016 г. е направен апорт и съответно ТД на НАП регистрира фирмата по ДДС със задна дата на осн. чл. 132, ал. 1 от 02.12.2016 г. /удостоверението за регистрация е получено на 02.03.2017 г./ Въпросите са:
1. Следва ли да се подават ДС по ДДС за м. 12/2016 и съответно м. 01 и 02/2017? - Според мен ДА
2. В месец 12/2016 г. има две издадени фактури - за префактуриране на ел.енергия, които са без ДДС. Има и няколко разходни фактури. Как се попълва СД по ДДС за този месец - как да коригирам фактурите и да ги отразя с ДДС?