Грешка в ГДД по чл.50

03.05.2017, 08:49 4163 6

03.05.2017, 08:49
Публикации: 1259 / 77
Много ви моля,да ми помогнете да разбера къде съм сбъркала.Подадох една ГДД с ПИК на едно ФЛ с трудови и ГД.Направих я с ГДД с баркод и после използвах файла.Всичко уж беше точно,НО..
Та попълнила съм прил. 1 за трудовите договори и там в част 2 на ред 1-Авансово удържан данък съм попълнила сумата на данъка от сл.бележки.
После съм попълнила Прил.3-без да попълвам нищо в част 2-авансови данъци-МОже тук да е грешката?Обаче не ме пускаше да пиша там.
После После в част 4 на самата декларация съм попълнила ред 7 с авансово удържания данък по ГД и ми се получи за довнасяне 56лв.
Човекът си ги плати.
Обаче сега реших да му я разпечатам,че яподадохме почти в последния момент и гледам има да плаща по ГДД 1000 лв.Ужас!
Погледнах съобщението за приемане и там пише,че са установени различия в платеното и декларираното в данъчно -осиг.сметка!
Нали по гр.договори ги плащат платците на доходите?
Нещо не разбирам.И за ФЛ важи ли подаването на корегираща декларация до 30.09.2017г.?


#1 | 03.05.2017, 08:58
Публикации: 12229 / 2276
 "После съм попълнила Прил.3-без да попълвам нищо в част 2-авансови данъци-МОже тук да е грешката?Обаче не ме пускаше да пиша там."

А имало ли е авансово удържан данък ? Не е обаче нормално да не допуска попълване на удържан данък - тука нещо не е, както трябва.
#2 | 03.05.2017, 09:02
Публикации: 1259 / 77
Да има авансово удържан данък.Явно точно там е грешката.Ами не ме пускаше да го попълня и аз не знам защо не пробвах да рестартирам компа или поне да изляза и пак да вляза. Като бърза човек-така става.Сега мисля да подам корегираща,но дали трябва пак да прикачам и сл.бележки?
 
#3 | 03.05.2017, 09:03
Публикации: 12229 / 2276
Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

(2) При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.


Подавате пак всичко наново вкл. и служебните бележки.
#4 | 03.05.2017, 09:07
Публикации: 1259 / 77
Да,мерси много.Добре ,че тази година има такава възможност.
Аз по-принцип не обичам да правя нищо в последния момент,ама станалото -станало.да се залавям да оправя кашата. :blush:
#5 | 03.05.2017, 10:06
Публикации: 6721 / 675
В приложение 3 трябва да се посочи авансовия данък, посочен в служебната бележка, издадена от платеца на дохода.
#6 | 03.05.2017, 10:33
Публикации: 1259 / 77
Големи бързаци се оказаха от НАП. Подадох корегиращата ГДД и вече е приета и лицето няма задължение.добре,че го решиха това с корекциите-за такива блейки като мен :wink1:
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група