Здравейте,
Знам, че тази тема е дъвкана много, но това, което искам да питам е следното:
Извършено е СМР в Германия с командировани български работници, материалите са си закупени от ковнтрагентите в чужбина, т.е. само СМР.
Пускаме фактура с неначислено ДДС във връзка с чл.21, ал.4 ВОД с място на изпълнение в държава членка на ЕС. Описвам фактурата в колона 22 /клетка 17/ в дневник продажби, издавам ВИЕС декларация. Това ли е или трябва да издам протокол по чл.117. Това всъщност ми е питането да издавам ли и протокол или само фактурите са достатъчни