Българска фирма извършва услуга-строителен надзор на обект в Гърция. Регистрира се по ДДС в Гърция и издава фактура на друга гръцка фирма с гръцкия си ДДС номер и с начислено 24% ДДС.
Трябва ли тази фактура да се отрази в дневниците по ДДС на българската фирма и как?
Тази фактура може ли да се осчетоводи като приход на българската фирма и да се плати данъка в България?