Предварително се извинявам, че ви ползвам темата, но въпросът ми пак касае протокол за обратно начисляване на ДДС по чл.163 а, ал.2 за получена през октомври стока слънчоглед. Реално стоката е дошла, но не са оставили на отчетника нито приемо-предавателен документ, нито фактура. Мисля, когато получим документите, да вкарам фактурата и протокола за слънчогледа в СД за м.ноември. Но протокола ще лъсне, че е трябвало да е октомврийски...По принцип няма издавани други протоколи и може да е с дата октомври, спазвайки 15 дневния срок. Притеснява ме обаче изискването протоколът да се посочи в месеца на данъчното събитие, което вече няма как да стане. Но реално не виждам друго решение. Правилно ли разсъждавам?