Здравейте,
през текущата година е извършена корекция на позлван данъчен кредит, за което е съставен протокол по чл. 66.
Корекцията е направена във връзка с продаден неджидим имот (стара сграда), при което е избрано продажбата да е необлагаема с ДДС.
Поради това сме направили корекция на ползвания ДК и сме си самоначислили ДДС за внасяне с опреция
609/4532 - 50 000 лева.
Понеже сумата не е никак малка, не успявам да се ориентирам - този разход признат ли е данъчни цели или не е?
Ще съм благодарен ако можете да ми дадете насока къде да се ровя