Пропусната фактура за продажба по ДДС

04.01.2012, 10:54 37513 9

04.01.2012, 10:54
Публикации: 6411 / 1143
Имам следния проблем:
Фактура за продажба от 30.11.11 не е включена в дневника за предходния месец по тъпата причина, че е издадена след като документите са били предадени за осчетоводяване и чак сега ми се сервира с новите документи за декември.

Как да постъпя?

1. Влече ме да си приложа чл. 126, ал.3 от ЗДДС, но това ще повлече и акт с глоба по чл. 182, а именно:

"Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв."

Т.е. ще трябва да се платят 250 лв. за пропуснато отразяване на данък от 74,20 лв. - три пъти по-малка сума, дори и с лихвите. >:(

2. Има ли нещо друго, което пропускам и което е по-приемливо като наказание за това "непредумишлено престъпление"?

3. С такива идиотски, несъразмерни с грешката, санкции ме подтикват да си затрая, да изям злополучната фактура и да не ги уведомявам по никакви членове.

#1 | 04.01.2012, 15:51
Публикации: 530 / 20
Да не я включиш...надали клиента ще го стори и той.
В брой ли е платена тази фактура? Ако е така ще ти се улесни живота и ще се разминеш без глоби.

Ако е платена в брой и сумичката ти е включена в месечния отчет от касовия апарат, то този месец ще си въведеш фактурката и ще направиш корекция на подадения отчет от мин. месец със знак минус за съответната сума.

Ако е с платежно, въвеждаш я този месец и си трайкаш да минеш метър и да не те засекат.
#2 | 04.01.2012, 17:15
Публикации: 6411 / 1143
Много благодаря, МарЧе! :thankyou:
С риск да изглеждам нахална бих те помолила да ми обясниш как да я включа със знак минус за миналия месец след като нямам право да предавам коригираща декларация за м.ноември след 14 декември?
Не ми се е случвало до сега и не си го представям чисто технически... :question:
А иначе фактурата е платена в брой и е включена в отчета на касовия апарат за ноември.
#3 | 05.01.2012, 08:47
Публикации: 530 / 20
Е това е добре, че реално не е ощетен бюджета /не че някога е бил/.
Корекции ноември няма да правиш, ще направиш всичко сега в декемврийския дневник продажби.
Вкарваш си фактурката както си е с ноемврийска дата.
Пишеш датата и номера на отчета с ноемврийската дата /както си го въвела ноември месец/ като даваш с минус сумата която е за фактурката.
Реално от тази гимнастика резултата ти е 0, защото ако фактурата ти е .... +445,20лв, то отчета от ноември ще го дадеш с -445,20лв.
Отделно си вкарваш всички фактури от декември + отчета от касов апарат/ако има такъв/.
Успех и не се притеснявай, на всеки се е случвало нещо такова :-*
#4 | 05.01.2012, 08:59
Публикации: 6411 / 1143
Още веднъж, МНОГО БЛАГОДАРЯ!
И аз си мислех, че минуса се отнася за касовия отчет, но исах да бъда сигурна, че правилно съм те разбрала.
Лек ден и на теб! :-*
#5 | 30.03.2015, 13:42
Публикации: 79 / 2
Здравейте,

наследявам фирма, в която се оказва, че има невключени приходни фактури от 11 и 12 м. миналата година. Да кажем ДДС-то е 2000 лв. Ако ги включа сега, какви ще са глобите по ЗДДС. Предполагам, че попадаме в чл. 182, но не знам дали в ал.1 или 2.
#6 | 19.06.2015, 13:55
Публикации: 45 / 1
Здравейте, какъв е срока за включване в ДДС на стари фактури за покупка на материали ? Мога ли в дневника за покупки за юни да включа изпуснати фактури от 12.2014 ил 01.2015 ?
#7 | 19.06.2015, 14:04
Публикации: 574 / 57
Данъчен кредит може да ползвате в един от следващите 12 периода! Тоест: фактурата от 12.2014 до 12.2015 включително, и така за останалите!
#8 | 10.05.2018, 12:33
Публикации: 1 / 0
 Здравейте! Собственик на фирма сега ми дава фактура - продажба за м. 02 2018, платена е с платежно, какво да правя. ддс е 90.00 лв
#9 | 10.05.2018, 12:36
Публикации: 6721 / 675
Когато осчетоводявахте банката не Ви ли направи впечатление? Включвате я в дневника за м.април.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група