Здравейте, имам следния въпрос: М.11.2018 г. имаме фактура за ВОД и съответно сме начислили ДДС с протокол. През м.12.2018 г. получаваме КИ за намаляване на ДО по фактурата, по която вече сме си самоначислили ДДС с Протокол. Какво следва да се направи с Протокола от м.11.2018 г., с който сме начислили повече ДДС ?