Извинявам се, но ще ползвам темата за да задам и аз въпроси:
1.Простете но ми е за пръв път и се притеснявам да не пропусна нещо, или да направя нещо което не трябва- Фирмата е регистрирана по ДДС на 09.04.2016. Ще подам опис за налични активи до 45 дни. Същите тези фактури ще включа и в дневника за м.04. Ще подам и прил №6 и ще попълня кл.80 в СД, с което ще вляза в процедура. Месеците май и юни ще са вероятно с нулево ДДС, така че данъка от април ще си остане същия. Евентуално ще приключи процедурата и трябва ли още нещо да направя и да очаквам ли вече възстановяването на данъка?
2.Трябва ли да посочи някъде банкова сметка по която да се възстанови данъка? Ако има някакви други практични особености ще съм благодарна да споделите. Благодаря предварително!