Здравейте,
Ако действате по норматив, за целите на ДДС ще трябва да уведомите НАП за намаляване на задължението Ви в м.януари, а в счетоводната програма директно може да редактирате грешно въведеното КИ с верен знак минус, защото отражението ще е в м. януари и няма да се наложи да правите сторно операции.