Здравейте,
фирмата ни отдава помещение под наем на друга фирма, работеща по Европейска програма.
Оказва се , че във фактурите, които сме издали от юни до октомври има допусната грешка в името на получателя.
Всичките фактури са включени в дневниците по ддс, а сега трябва да се анулират и да се издадат нови такива.
Какво да направим: издаваме КИ и след това нови фактури или има друга процедура?
Благодаря