Здравейте,
Българска фирма, регистрирана по ДДС получава фактура от румънска фирма.
Във фактурата е начислен ДДС е със стойност 0,00.
Издавам протокол по чл. 117.
Правилно ли е да се отрази протокол по чл. 117 както следва:
- вид документ- 09
- в дневника за продажби да се попълнят кол. 9 , кол. 10 и кол. 11 , кол.12
-в дневника за покупки да се попълнят кол. 10 и кол. 11
Благодаря