Имам следния казус:
През ноември 2021 мой клиент купува стока и същия месеца я продава на друга фирма - аз съм включила в дневниците по ДДС и покупната, и продажната фактури, отчета съм прихода по 702 и съответно съм изписала стоката от 304. И по двете фактури не е извършено плащане, защото имат договорен отлагателен срок.
Сега обаче се оказва, че крайният клиент връща цялата стока поради рекламация и съответно моят клиент издава кредитно известие към фактурата от ноември за цялата сума. Аз ще "върна" стоката в 304 за сметка на 702. В същото време ще получа КИ и от първоначалния продавач, от който е купена стоката, като същата ще му бъде върната.
Въпросът ми е тези корекции в 702 и в 304 в 2021 г. ли трябва да ги начисля с МО /фирмата не е приключена и мога да го направя/, а сега в март да включа кредитните известия в дневниците и да отразя само ДДС-то? Или си отразявам всичко текущо в 2022 г., въпреки че касае корекция на миналогодишен приход?