Здравейте!
Моля ВИ за мнения!
ЗП регистриран по ДДС през май тази година.
През юли е на възстановяване 26 хил. лв
През август е на възстановяване 1800 лв
През септември е на внасяне 1000 лв.
Въпросният ЗП има право да възстанови ДДС нали така?
Сега като подам декларацията до 14, трябва да попълня кл.50 и кл. 70 с 1000 лв. и отделно кл. 80 с остатъка 26 800 лв.
Приложение 6 също трябва да попълня?
Моля, поправете ме, ако бъркам.
Благодаря!