Здравейте!
При проверка на наш клиент беше установено, че сме подали няколко негови фактури от месец Март вместо с неговия ДДС номер, с 999999999999. Нещо е станало с програмата и единствено това се вижда във фасйла за НАП. В дневниците, които съм си записала и принтирала няма този проблем.
Данъчният, който извършваше проверката, ми се обади и каза да ги подам в месец Май по следния начин:
- минус на фактурите с 9999999999 и плюс на същите с коректния ДДС номер.
Хубаво, но в моята програма не позволява да се дублира номер на продажна фактура.
Как го правите това упражнение?
Благодаря!