ВОП по чл.13 ал.6 и протокол по чл.117

31.08.2023, 10:46 1260 4

31.08.2023, 10:46
Публикации: 3 / 0
Купуваме стока от трета страна.В Нидерландия стоката се освобождава и извършваме ВОП по по.13 ал.6.Имаме издадена МД ,в която нашето дружество е посочено като вносител/декларатор /не внасяме ДДС и мито-стоката е освободена от мито /,транспорта е изцяло за наша сметка.В МД е включена само стойността на стоката и транспорта от  трета страна до Нидерландия, която е със нулева ставка съгл.чл.30 ал.2.Имаме издадена фактура от същия спедитор с нулева ставка за транспорта от Нидерландия -България.Имайки предвид чл.55 от ЗДДС -данъчната основа при ВОП,според Вас трябва ли да бъде увеличена с фактурата за транспорт Нидерландия-България?
#1 | 31.08.2023, 12:07
Публикации: 639 / 126
Подлежите ли на самооблагане за получената транспортна услуга?
#2 | 31.08.2023, 12:43
Публикации: 3 / 0
Не.Фактурата за транспорт е издадена от спедитор -българска фирма и е издадена на основание чл.30 ал.2
#3 | 31.08.2023, 12:53
Публикации: 639 / 126
Данъчна основа

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена със, доколкото вече не са включени в нея:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и мита, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) свързани с вноса разходи, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.

и разяснения в едно становище на НАП
Скрит текст :

от тук
https://nraapp02.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/f3de75af4b55d4dd0d4c6b938a823415

Та според мен данъчната основа следва да се увеличи с транспорта.
#4 | 31.08.2023, 13:07
Публикации: 3 / 0
Благодаря Ви много за компетентния отговор!Имаме изадена фактура от немски митнически агент за фискално представителство и деклапрация за износ.Издала съм протокол по чл.117 с нулева дан.ставка, но впоследствие се разбира ,че стойността на тази  фактура ,не е включена в МД...трябва ли ,според Вас да анулирам този протокол и да издам друг с ,който да се самообложа с 20%
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група