Здравейте! Имам сложен казус, за който абсолютно всеки счетоводител ми казва различни неща и вече съм тотално объркан, смених 6 счетоводителя и бих бил много благодарен ако някой запознат ми помогне с малко информация! Имам фирма регистрирана по ддс от Ноември 2023 г. Декември 2023 година купувам кола като дълготраен актив с фактура от фирма(парите са вкарани във фирменната сметка от мен като ФЛ), същия месец катастрофирам с колата. Февруари месец застрахователите ми изплащат част от обещетението, а март останалата част, след което превеждам парите по личната ми сметка и продавам колата с фактура на фирма за коли на скраб през юни.Подал съм декларация Г3, за това че фирмата не е извършвала дейност. Нищо не е осчетоводено освен декларацията по ддс за продажбата на катастрофиралия автомобил. Та въпросът ми е как точно ще стане осчетоводяването(на влизането и излизането на парите) и направил ли съм някакви грешки? Защото много казват, че е грешка, че съм превел парите по личната ми сметка, други казват, че не е проблем, трети ми казват, че трябвало съм да плащам данък за приход заради обещетението и данък дивидент, за превода по личната ми сметка.