Българско дружество регистрирано по ДДС получава фактура за закупени лицензи от Linkedhelper 2 USA c начислено ДДС 20% и VAT EU372017645. Според мен във фактурата погрешно е начислено 20% ДДС. Лиценза се третира като услуга. Българското дружество трябва да издаде протокол по чл. 117 с 20% ДДС и да го отрази в двата дневника. Някой получавал ли е подобна фактура и ако да, как е постъпил?