Здравейте,
моля за мнение как да процедираме в следния случай:
Превеждаме си наема към наемодател ФЛ, като му удържаме съответния данък, но през м.ноември се оказва, че са му направили проверка от НАП и са го регистрирали по ДДС със задна дата. В резултата наемодателя издава фактури за наема от началото на годината с ДДС.
Съответно се оказва, че сме му удържали повече данък отколкото е трябвало, т.к. към момента на плащането доходът му е бил друг.
Длъжни ли сме сега да преизчислим данъка, който сме му удържали, или да го оставим когато си подава декларацията да си поиска внесения в повече данък?
Как смятате?