Здравейте,
Управителят беше в чужбина и определи дневни за командировката си над двойния размер, разрешен с Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина. След отчитане на командировката имам сумата на превишение и съответно трябва да удържа 10% данък. Въпросът ми е: трябва ли и как да го посоча този данък в Д1 и Д6? В Д1 трябва ли да се увеличи т.31 облагаем доход и т.31А начисления данък и съответно да се посочи в Д6 в удържания данък по чл42?