Ефективно внасяне при регистрация по чл97а

12.02.2013, 11:43 3951 3

12.02.2013, 11:43
Публикации: 6 / 0
Здравейте,
Искам да попитам ако ферма регистрирана в България/по чл 97а ЗДДС/ получи услуга от фирма регистрирана в Холандия трябва ли да се внася ефективно ДДС-то.Трябва ли да се начисли с протокол в България и да се внесе от Българската ферма?

Щеше ли да е по различно полужението, ако фирмата беше регистрирана по чл. 100 отЗДДС и тогава да начисли ДДС в дневника за покупките и дневника за продажбите и в крайна сметка да не се стигне до фактическо внасяне на ДДС-то
Благодаря предварително
#1 | 12.02.2013, 11:54
Публикации: 2 / 0
Аз стигнах до извода, че трябва да се начисли ДДС-то с протокол и така го правя вече 3 години. За услугите получени от ЕС си начислявам ДДС с протокол и го внасям в бюджета. За сега нямаме проблеми от страна на НАП.
#2 | 12.02.2013, 12:04
Публикации: 6 / 0
Благодаря Милена,
това се отнася и за регистрация по двата члена нали?
Тук всъщност ключовото е че става въпрос за услуга не за стока!
#3 | 12.02.2013, 12:48
Публикации: 2 / 0
Това се отнася само за регистрацията по чл.97а. При другата регистрация - стандартното -отразяване в дневник покупки и дневник продажби и няма внасяне на ДДС. При тази регистрация специфичното е че на територията на страната фирмата няма право да начислява и ползва ДДС. За това когато получиш фактура за услуга и имаш регистрация по чл. 97а /той е само за услуги/ трябва да си самоначислиш ДДС и да си внесеш в бюджета. Даже при тази регистрация не си задължена да подаваш Дневник покупки, въпреки че аз го подавам.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група