Здравейте, за м.01 ползвах програмата на НАП за ДДС, и съм отразила една фактура както следва: Дан.основа - 97,28 лв, ДДС- 19,46 ( Така е изписано на фактурата). Сега когато осчетоводявам фактурата в счет. програма, забелязах, че общото задължение по фактура е 116,73 , а не 116,74 лв, колкото прави дан.основа + ДДС. Необходимо ли е да отразя една стотинка разлика в намаление на данъчната основа, когато подавам ДДС за м.02, чрез сторниране на записа и осчетоводяване на 97,27 основа и 19,46 лв. ДДС . Реално промяна в данъка няма да има.