Здравейте колеги,
имам следното питане:
В м.06 имам заведена фактура за покупки , която нашия доставчик анулира по късно и я няма заведена в техните дневници.Подала съм си ДДС-то за м.06 с включена тази фактура в дневниците, а сега трябва да я сторнирам и да я осчетоводя в м.07.
Променя ми се обаче финансовия резултат в декларацията.
Каква е процедурата за коригиране ? Прочетох чл.126 от ЗДДС и мисля че трябва да подам молба до НАП , и те да предприемат мерки , но дали съм права?
Благодаря предварително!