Здравейте, имам следния проблем:
В месец 03 имам издадена фактура за 1500 лв и ДДС 300 лв , която аз по грешка съм анулирала и е включена в дневника за продажби като анулирана бланка с нулеви стойности.
Сега при осчетоводяването на банковите плащания, виждам че клиента я е платил и след разговор с колегите разбирам че не е трябвало да я анулирам.
Чудя се сега как да изляза най-безболезнено от ситуацията.
Мога ли да я включа в дневника за м.07, като си я посоча с мартенската дата и да си трая (което предпочитам), или пък трябва да отивам да уведомявам НАП и да искам корекция съгл. чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС.
Естествено не искам да навредя и на контрагента ни, който най - вероятно си я е включил в дн. за покупки.