Декл по чл 55 от зддфл

30.01.2013, 09:51 39778 39

#20 | 30.01.2013, 09:51
Публикации: 12229 / 2276
Като гледам как като отиде някой да подаде декларация чл.55 извън срока и го глобяват на място не знам дали не е по-добре лицето да си внесе този данък с ГДД.
#21 | 30.01.2013, 09:55
Публикации: 22 / 0
моята фирма има наето под наем помещение.през м.12.2012 начислих,изплатих и приведох  на 27.12.2012 г.дод за м.12.2012,та питам аз- кога трябва да подам тази прочута декл.по чл.55,дали за стар период /10,11,12 -2012г./ или до 30.04.2013 за периода от 01.01.2013-до 31.03.2013? благодаря на всички отзовали се на моя въпрос! :give_rose:
#22 | 30.01.2013, 09:57
Публикации: 3326 / 256
За 2012г. не трябва да подавате такава декларация.
До 30.04.2013 ще подадете и внесете за първото тримесечие, както сте писали :)
#23 | 30.01.2013, 09:57
Публикации: 12229 / 2276
Няма да подаваш в този случай декларация по чл.55, защото данъкът ти е вече платен преди 31.12.2012. Ако не беше и предстоеше да го плащаш 2013 то това плащане трябваше да обвържеш с подаването на декларацията по чл.55.
#24 | 30.01.2013, 10:01
Публикации: 22 / 0
фирмата ми е ползвала счет.услуги  на счетоводител със граждански договор ,всички начисления са направени,сумата е изплатена и дод е внесен-аз  трябва ли да подавам декл.по чл.55 или аз си подавам декл.по чл.73,а счетовод.си подава деклар.по чл.50 от зддфл?
#25 | 30.01.2013, 10:03
Публикации: 3326 / 256
Прочетете поста ми от преди малко и този на Делфинчето :)
Справката по чл.73 е друго нещо.
#26 | 30.01.2013, 10:09
Публикации: 6411 / 1143
Ако питате мен delphine - януари съм внесла данък за изплатени суми за ноември, които са платени края на декември. Но от септември съм внасяла с 2,50 по-малко данък, незнам защо програмата ми е променила процента или съм бутнала нещо неволно :no: Сега януари са платени сумите за декември и да изравня ли сега да довнеса тази сума - незнам къде ще избие в НАП, просто се омотах вече  :'(
Мислех, че имате само суми за довнасяне, а то работата била по-сериозна.
За внесения през януари данък срокът беше до 10.01.2013 и заедно с това в същия срок следваше да се подаде декларация по чл. 55, в която да се отбележи, че внасяте за месец 12-ти. Ако не сте го направили, вървете в НАП и да се надяваме, че няма да Ви глобят. Колегите споделят, че не навсякъде глобяват.
А за довнасянето - мисля, че правилното е до 31.07.2013 г. само за разликата.
#27 | 30.01.2013, 10:21
Публикации: 249 / 2
Аз съм го внесла до 10 и съм подала декл. 55, но с тази разлика по-малко - с 2,50.Така и съм го декларирала - по-малък.
#28 | 30.01.2013, 10:24
Публикации: 12229 / 2276
Или подаваш коригираща с разликата или оставяш лицето да си го внесе. Вчера имаше една тема тука за глобен поради по-късно внасяне на данъка - не мога сега да я намеря.Иначе правилното е - коригираща декларация по чл.55 и довнасяне на ДДФЛ.
#29 | 30.01.2013, 10:34
Публикации: 249 / 2
Благодаря на всички!
#30 | 22.07.2013, 16:14
Публикации: 425 / 5
Здравейте, ние сме наематели, но за второто тримесечие съм пропуснал да подам декл. по чл 55, ал1 за удържания авансов данък от наема. До 15,07,2013 ли трябваше да я подам и ще има ли глоба ?
#31 | 22.07.2013, 16:29
Публикации: 258 / 8
Декларацията се подава до края на месеца, следващ тримесечието.
Не сте изтървали срока.
#32 | 22.07.2013, 16:30
Публикации: 425 / 5
ооооооооооо, супер :ok:
#33 | 01.10.2013, 14:35
Публикации: 1259 / 77
Ох,пак дойде време за тази Декл. по чл.55.Уж вече всичко е ясно,но пак да си сверя часовника,че сега за първи път СОЛ-свободна професия.
Та значи ФЛ е регнато като свободна професия като програмист и се е регистрирало по ЗДДС по чл.97а.Започва дейност от 10.07.2013г. и до 30 .09.2013 има издадени две фактури на клиента си от Чехия.Едната фактура е платена на 18.09.2013, а другата още не е платена.
Т.е Доход му е сумата само от платената фактура.Приспадам НПР-40%-защото лицето твърди,че това е специална програма,поръчана му от клиента му с договор и клауза на никой да не дава информация и да не я преотсъпва или продава на друг.После му приспадам и платените осигуровки за м.07,08 и 09 и каквото остане му е доход за облагане.В Декл. чл.55 декрариам 10% от тази сума за плащане и до 31.10.2013 плаща данъка??Аз така мисля.Има ли някой ,който е на друго мнение?Моля ако има да каже.
#34 | 01.10.2013, 18:19
Публикации: 1885 / 386
Така е, както сте го описали ditzve . В декларацията по чл.55 в Част ІV Деклариране на дължимия данък, попълвате данъка на ред 1 в колона 4  :smile1:
#35 | 31.01.2014, 11:57
Публикации: 425 / 5
Здравейте, трябва да подам декл по чл 55, но нещо не съм съвсем сигурен/за четвъртото тримесечие на 2013г./ Плащали сме септември по граждански договори, но не съм удържал авансов данък. Плащали сме наеми на наемодателя всеки месец, като последните 4 не съм удържал и внасял авансовия данък. В колона 3/платец на дохода/ ред 1/вид данък/ каква сума трябва да напиша
#36 | 31.01.2014, 12:02
Публикации: 6721 / 675
Първо да уточним какво ще подаваш.
Плащали сте септември, но то не е четвърто тримесечие.
#37 | 31.01.2014, 12:10
Публикации: 425 / 5
грешка, октомври, ноември и декември сме си плащали наема, обаче 10%данък не съм удържал, защото е задължение на наемодателя да си го внесе, та затова питам каакво реално трябва да попълня в декл чл 55
#38 | 31.01.2014, 12:47
Публикации: 963 / 103
В този случай изобщо не се попълва и не се подава декларация 55 за последното тримесечие.
#39 | 31.01.2014, 12:57
Публикации: 425 / 5
Таман го намерих и прочетох задълбочено :От НАП напомнят, че тъй като за доходи придобити през ІV-то тримесечие на годината данък не се дължи, съответно не се и декларира. БЛАГОДАРЯ, ВСЕ ПАК :blush:
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група