Здравейте,
Получихме фактура от румънска фирма с български ДДС номер и начислено ДДС със ставка 20%. Проверих я в системата на НАП и излиза, че фирмата е коректна. Въпросът ми е стандартно ли се осчетоводява фактурата - все едно сме закупили стока от българска фирма?
Благодаря предварително